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Dominio práctico del IVA deducible: prorrata, sectores y estrategias REGE

Curso bonificable por la FUNDAE

El curso aborda cómo gestionar correctamente el IVA deducible en empresas con actividades exentas o mixtas, donde el impuesto puede convertirse en un coste real. Explica en profundidad la prorrata general y especial, los sectores diferenciados y las regularizaciones. También analiza el Régimen Especial del Grupo de Entidades (REGE) como herramienta para optimizar el IVA. Todo ello se trabaja mediante casos prácticos y criterios de la AEAT para evitar errores y contingencias.

En las empresas con actividades exentas o parcialmente exentas, el IVA soportado no siempre es deducible, lo que convierte al impuesto en un coste real.
Comprender correctamente el régimen de deducción, la prorrata (general y especial), los sectores diferenciados y el Régimen Especial del Grupo de Entidades (REGE) es clave para reducir costes fiscales, evitar contingencias en inspecciones y tomar decisiones eficientes sobre estructuras societarias y modelos operativos.

Además, el cálculo de la prorrata, la clasificación de ingresos y la aplicación de regularizaciones presentan especial complejidad técnica en el día a día de los departamentos financieros y fiscales.

Dirigido a Direcciones Financieras, Departamentos Fiscales y de Contabilidad, Equipos de controlling y planificación y Responsables de tributación indirecta.

Especialmente útil para sectores donde el IVA es un coste relevante: banca, seguros, educación, sanidad, entidades sin ánimo de lucro e inmobiliarias principalmente.

Los objetivos del presente programa son los siguientes:

  • Entender en profundidad el impacto que tienen las actividades exentas y mixtas en la deducción del impuesto soportado. 
  • Dominar los mecanismos de la prorrata general y especial, así como su cálculo y regularizaciones. 
  • Identificar correctamente los sectores diferenciados y su interacción con la prorrata. 
  • Comprender el funcionamiento del Régimen Especial del Grupo de Entidades (REGE) y su utilidad como herramienta para optimizar el coste del IVA. 
  • Evitar contingencias derivadas de errores en el cálculo de la prorrata, la clasificación de ingresos y la aplicación de deducciones.

Duración del curso

Curso de 8 horas comprendidas de lunes de 14:00 a 16:00 PM y de martes a viernes 14:30 a 16:00 PM (total 8 horas) de la tarde con 40% teoría y 60% práctica.

Casos prácticos

Las sesiones contarán de casos prácticos relacionados con los módulos en curso.

Aprendizaje dinámico

La formación en el aula se desarrolla mediante clases participativas, intercambio de ideas, trabajos en clase, entre otras.

Programa

Exenciones del IVA y su impacto en la deducción

  • Concepto de operación sujeta vs. exenta.
  • Exenciones plenas: derecho a deducción (exportaciones, intracomunitarias, determinadas operaciones internacionales).
  • Exenciones limitadas: sin derecho a deducción (sanidad, educación, seguros, actividades financieras, arrendamiento de vivienda).
  • Afectación y requisitos.

Régimen de deducción en el IVA 

  • Prorrata general 
  • Prorrata especial 
  • Sectores diferenciados

Regularizaciones y ajustes de deducciones

  • Bienes de inversión y regla de regularización plurianual.
  • Regularizaciones por alteración de las condiciones: 
    • Cambios en la afectación
    • Variaciones en la prorrata definitiva
  • Errores más habituales y cómo evitarlos.

Régimen Especial del Grupo de Entidades (REGE)

  • Concepto y niveles
  • Requisitos formales
  • Determinación de la base imponible

Casos prácticos integrados

  • Empresa en prorrata.
  • Empresa con sectores diferenciados.
  • Diseño de un grupo de IVA para minimizar el coste fiscal.
  • Resolución de dudas finales.

 

Profesorado

Diseño sin título (1)

Yolanda Cano

Bartolome & Briones

Partner - Head of Tax Deparment

Formación Licenciada en Derecho en la especialidad jurídico empresarial por la Universidad San Pablo CEU. Preparó oposiciones para el cuerpo de Abogados del Estado. Diploma en Tributación Práctica del CEF. Master en Asesoría Fiscal para profesionales por el Instituto de Empresa de Madrid. Harvard Leadership Development Executive Program por Harvard Law School Executive Education. Programa Mujeres en Consejos de Administración por el IESE. Experiencia Fiscalista con una trayectoria profesional de 26 años, es una reconocida experta en imposición indirecta, así como en la transformación digital aplicada al ámbito tributario. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en PricewaterhouseCoopers, donde ha sido responsable de la práctica de impuestos indirectos para el sector financiero, adquiriendo así una gran especialización en sectores regulados como banca, seguros, mercados de capital, inversión y gestión de activos. Durante esta etapa, también ha liderado iniciativas de factura electrónica actuando como referencia en España en este ámbito, para la red internacional de la firma. Además de impulsora y experta en el uso de la factura electrónica, es una acreditada profesional en el ámbito de TaxTech, por sus sólidos conocimientos y práctica en el reporte fiscal digital, la automatización de procesos fiscales, y otras obligaciones de reporte como DAC7, DAC8 y PSP, entre otros. Gestiona proyectos de gran complejidad a nivel nacional e internacional, habiendo adquirido una sólida reputación en reestructuraciones, operaciones inmobiliarias e inspecciones tributarias, y es una consagrada figura en proyectos de optimización del coste fiscal. Ponencias,membresías y otros • Ponente y docente habitual en congresos, seminarios e instituciones educativas. • Autora frecuente de publicaciones como “A Guide to VAT in the EU of 27 Countries” (Spanish Chapter), “Global (e) invoicing & (e) archiving” (Spanish Chapter), “ITPAJD: Situación actual y propuestas de futuro (Capítulo, “Otras cuestiones en el ámbito de las operaciones inmobiliarias”.) • Directora y profesora del Máster en Dirección de la Industria Aseguradora en la Universidad tecnológica TECH Tech. • Socia de Women in a Legal World – Comité Fiscal – Codirectora del grupo de trabajo de factura electrónica y reporte fiscal. • Socia de Women in Tax. • Miembro de la comunidad 50mas50 WO-MEN. • Voluntaria en la Fundación Inspiring Girls.

Calendario

Formación: Online
Fecha: Semana del 15 de junio de 2026
Horario: De lunes de 14:00 a 16:00 PM y de martes a viernes de 14:30 a 16:00(total 8 horas)

tarifas